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用友軟件:處理已認證紅字發(fā)票進項稅的方法

發(fā)布于:2019-11-06 15:43:24

企業(yè)已經(jīng)批準的發(fā)票通常是不反向的,因為沖銷的程序和流程過于復雜,因此其中的許多人不知道,下面廣州用友軟件小編就跟大家解釋怎么樣處理已認證的沖紅發(fā)票進項稅怎么處理,沖紅已認證發(fā)票稅款怎么處理等相關(guān)的內(nèi)容,希望對大家有一定的幫助。

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已認證的沖紅發(fā)票進項稅的處理方法:
開具紅字發(fā)票后,銷售方按照紅字發(fā)票的的記賬聯(lián)做的跟原來分錄一致的負數(shù)或紅字分錄來做沖減。
借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負數(shù)與紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入為負數(shù)與紅字
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)與紅字
買方應(yīng)將進項稅轉(zhuǎn)出
借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字
貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)或紅字

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沖紅已認證發(fā)票稅款處理方法:

賣方收到的紅字發(fā)票是無法認證,而且如果出現(xiàn)誤認證的情況,是無法修改的,需要我們到稅務(wù)局的前臺窗口,讓稅務(wù)人員幫你修改才可以的。


已經(jīng)認證抵扣的增值稅發(fā)票開紅字發(fā)票后賬務(wù)處理的方法:

開票方開具紅字專票時,沖減前期已確認的收入和銷項稅額。


開票方開具藍字專票時,根據(jù)藍字專票在當期確認收入和銷項稅額。


買方應(yīng)當根據(jù)“紅色增值稅專用發(fā)票”的信息表,降低前期確認的購貨成本,同時轉(zhuǎn)移進項稅額;購票后,將其作為消費項目的附件。


受票方取得藍字專票后,根據(jù)藍字專票在當期確認采購成本和待認證進項稅額(進項稅額)。

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廣州鯤展信息科技有限公司,注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)服務(wù)商,業(yè)務(wù)涉及APP定制,微信小程序等開發(fā)業(yè)務(wù),同時也是用友財務(wù)軟件在廣州地區(qū)的服務(wù)商。 公司于2011年6月,現(xiàn)如今,服務(wù)過500多個成功案例。

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