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用友管理軟件:零申報財務(wù)人員要知道的幾個問題

發(fā)布于:2020-01-03 15:43:13

下面用友管理軟件的小編就跟大家說一下,零申報財務(wù)人員要知道的幾個問題,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


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一、是不是只要取得免稅收入就可以零申報了?

案例:某個企業(yè)的會計(jì)來到辦稅服務(wù)廳,問零申報的問題。
他說是增值稅小規(guī)模納稅人,而且已經(jīng)根據(jù)規(guī)定辦理增值稅減免稅備案,那么在2019年第一季度銷售蔬菜收入二十萬元,是符合免稅條件,那么是不是可以零申報了嗎?
對于已經(jīng)進(jìn)行減免稅備案的企業(yè),可以零申報嗎?相信有很多納稅人會有這樣的疑問。

那么對于這種情況,是不能做零申報的,因?yàn)楦鶕?jù)有關(guān)規(guī)定,在辦理增值稅減免備案的納稅人應(yīng)納稅額是零的,并不是意味著納稅人可以零申報,而是要向稅務(wù)機(jī)關(guān)正確申報的,而且正確的申報方法是把當(dāng)期免稅收入的二十萬填入增值稅申報表第十二欄其他免稅銷售額來完成當(dāng)期申報。



二、月銷售額沒有達(dá)到三萬元是不是需要零申報?
我們公司是增值稅小規(guī)模納稅人,而且在當(dāng)月銷售收入二萬元,就可以享受小微企業(yè)增值稅免稅的優(yōu)惠政策,那么可以零申報嗎?
 增值稅小規(guī)模納稅人容易陷入月銷售額沒有達(dá)到三萬元就零申報的誤區(qū)。

解析:根據(jù)規(guī)定,可以在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時,還要向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)的申報,而且正確的方式是先計(jì)算出不含稅收入,然后再用不含稅收入來算出應(yīng)繳納增值稅,再填入到申報表相應(yīng)欄次享受免稅的。


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三、當(dāng)期沒有取得收入是不是可以零申報?
公司剛開業(yè),購買設(shè)備取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票五份,進(jìn)項(xiàng)稅額八千五百元,都做了認(rèn)證,不過沒有取得收入,那么這樣是不是可以零申報嗎?

雖然沒有銷售收入,不過已經(jīng)有進(jìn)項(xiàng)稅,如果納稅人因?yàn)闆]有發(fā)生銷售就辦理零申報,那么沒有扣除進(jìn)項(xiàng)稅就會逾期抵扣而無法抵扣,那么正確的方法是在對應(yīng)的銷售額填寫零,然后再把當(dāng)期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額八千五百元填入到申報表里面,所產(chǎn)生期末就留到抵稅額在下期再抵扣。


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廣州鯤展信息科技有限公司,注冊資金為200萬。 互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)服務(wù)商,業(yè)務(wù)涉及APP定制,微信小程序等開發(fā)業(yè)務(wù),同時也是用友財務(wù)軟件在廣州地區(qū)的服務(wù)商。 公司于2011年6月,現(xiàn)如今,服務(wù)過500多個成功案例。

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