發(fā)布于:2019-11-25 16:02:04
下面用友軟件的小編就跟大家說一下,解決在來現(xiàn)金模塊員工預(yù)借差旅費(fèi)及后續(xù)報(bào)銷的問題,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。
以下是操作方法:
1、首先我們?cè)谕鶃韱挝粰n案增加員工名字。基本設(shè)置中的往來單位,然后在往來單位的界面后,在左側(cè)的往來單位分類中添加一類叫員工的分類,再增加好之后,選擇工作人員,然后再我們選中員”這一類后,再點(diǎn)右上角的新增的按鈕,把員工名字添加進(jìn)去就可以了。
然后把其他應(yīng)收單生成會(huì)計(jì)憑證。借:其他應(yīng)收款——張三 500 貸:現(xiàn)金 500。
然后再把費(fèi)用單生成會(huì)計(jì)憑證,借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi) 450 貸:其他應(yīng)付款——張三 450。
然后再把收款單生成會(huì)計(jì)憑證,借方: 現(xiàn)金手頭50,貸: 其他應(yīng)收款—— 張三50。
再把應(yīng)收沖應(yīng)付的單據(jù)來生成會(huì)計(jì)憑證,借:其他應(yīng)付款-張三450,貸:其他應(yīng)收款-張三450。