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用友軟件:月底結(jié)賬的操作方法

發(fā)布于:2019-07-27 14:56:24

俗話說:“好記性還不如爛筆頭?!碑?dāng)我們在使用用友軟件進(jìn)行結(jié)帳之前,必須制定一個程序,工作的模塊化分類不僅可以使工作思路更加清晰,而且可以在一定程度上防止遺忘。
1、重新檢查業(yè)務(wù),登記該期間發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)交易,那么這樣可以降低錯誤率。
2、賬戶對帳,包括現(xiàn)金對帳、銀行余額對帳和存貨對帳,以查明不平衡的原因,并且編制相應(yīng)的表格。
3、查看系統(tǒng)中所有詳細(xì)項(xiàng)目的平衡,并將重點(diǎn)放在借款人身上,如果余額在貸方一方,需要第一時間查明原因并調(diào)整。
4、準(zhǔn)備月底結(jié)賬和轉(zhuǎn)帳:收取所有費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)利潤,平衡損益。

企業(yè)的簽出工作流通常如上所述。不過需要注意的是,如果該賬戶在年末結(jié)賬,則每個賬戶的余額必須結(jié)轉(zhuǎn)到下一個會計年度,并在匯總表列中注明“結(jié)轉(zhuǎn)下一年度”字樣,上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的余額應(yīng)填入下一會計年度的新會計帳簿的第一個余額列中,并在匯總表列中標(biāo)記“上一年度結(jié)轉(zhuǎn)”。

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工作內(nèi)容要合作

雖然說會計和出納是兩個不同的工作崗位,可是兩者卻是相輔相成的,那種“只掃自己門前雪,不管他人瓦上霜”的工作方式,只會導(dǎo)致事倍功半的結(jié)果。所以最好的工作方式就是出納和會計通力合作,比如出納可以錄入結(jié)算單,會計進(jìn)行審核結(jié)算,出納核對銀行流水,會計負(fù)責(zé)編制銀行余額調(diào)節(jié)表等。這樣兩者的工作會有相關(guān)性和銜接性,一方面可以簡化工作,另一方面也可以防止出錯。


以上兩點(diǎn)是用友財務(wù)軟件月底結(jié)賬的方法。然而,在這里小編建議,好的工作成果只能穩(wěn)定地取得,而不是緊迫的。一個好的財務(wù)人員,工作的首要目標(biāo)永遠(yuǎn)不是速度,而是質(zhì)量。
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