發(fā)布于:2020-03-09 11:19:30
下面用友易代賬登錄入口的小編就跟大家說(shuō)一下,在銷售固定資產(chǎn)要申報(bào)所得稅,那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。
那么在資產(chǎn)負(fù)債表下的本期所得稅費(fèi)用=本期應(yīng)交所得稅+(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)一(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn))。
那么這樣我們就知道本期應(yīng)交所得稅是按照利潤(rùn)得到的,其遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅資產(chǎn)是按照每個(gè)資產(chǎn),負(fù)債期間的暫時(shí)性差異的,就是資產(chǎn)與負(fù)債企業(yè)賬面數(shù)據(jù)價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差額,所以這個(gè)就是資產(chǎn)要交所得稅的原因拉。
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