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用友好生意:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已入賬卻沒有認(rèn)證跨年的處理方法

發(fā)布于:2020-06-17 11:30:31

下面就讓好生意的小編就跟大家說一下,跨年認(rèn)證的原材料發(fā)票入賬方法,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。


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如果是有開銷項(xiàng)發(fā)票不過卻進(jìn)項(xiàng)卻沒有認(rèn)證抵扣的,并且還要在納稅申報(bào)前在網(wǎng)上勾選確認(rèn)認(rèn)證,不然是要根據(jù)銷項(xiàng)稅額繳納增值稅的。



是可以在下個(gè)月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣掉的,在在入增值稅專用發(fā)票的憑證時(shí)候,然后還要把進(jìn)項(xiàng)稅額記到應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的科目里就行了,那么具體的分錄是這樣的:
借是原材料與庫存商品。
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

貸是應(yīng)付賬款與應(yīng)付貨款。


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然后在次月把抵扣聯(lián)認(rèn)證抵扣之后,就可以把待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里的,那么其會(huì)計(jì)分錄是這樣的:
借是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額。

貸是應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。


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