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用友好生意:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是放借方還是放在貸方的?

發(fā)布于:2020-04-08 11:33:18

下面就讓好生意的小編就跟大家說(shuō)一下,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是放借方還是放在貸方的,那么大家一起來(lái)跟著小編來(lái)了解一下吧。


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應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額如果是借方那么就已經(jīng)是通過(guò)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,所以就可以暫時(shí)不允許抵扣的金額了,反之貸方是可以抵扣時(shí)轉(zhuǎn)出的金額的。


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待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額做賬務(wù)處理的方法:

首先在應(yīng)交稅金科目下加設(shè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,而且這明細(xì)科目是用來(lái)核算取得還沒(méi)有掃描認(rèn)證專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、廢舊物資普通發(fā)票以及貨物運(yùn)輸發(fā)票,不過(guò)在當(dāng)月是不申報(bào)抵扣的迸項(xiàng)稅額的。



當(dāng)拿到上面所說(shuō)抵扣憑證的時(shí)候,借記在應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,而貸是記在相關(guān)科目里的,實(shí)際通過(guò)認(rèn)證,并申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,那么借記在應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專欄,貸記應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目里。


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