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用友好會(huì)計(jì)登錄入口:轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在哪里的?

發(fā)布于:2020-03-18 11:07:26

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我們?cè)谠碌椎臅r(shí)候把銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)到未交稅金里面。

借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--銷項(xiàng)稅。
貸:應(yīng)交企業(yè)稅費(fèi)--未交增值稅。
借:應(yīng)付稅款----未支付增值稅。

貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅。

那么完成分錄之后,銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅余額是零,還沒有交增值稅企業(yè)如果是公司貸方貸款余額,那么就說明是有應(yīng)交稅額的,如果是直接借方余額的話,那么就說明有留抵稅額,正常情況下,有的單位核算增值稅都是很仔細(xì)的,之后又繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)其實(shí)是不用的,因?yàn)檫@科目只有在長(zhǎng)期欠稅的情況下使用的。




上期稅款結(jié)轉(zhuǎn)額
借:應(yīng)付稅款----未支付增值稅

貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--已交稅金


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